Các anh chị cho em hỏi chút ạ. Cty e nằm trong khu chế xuất. Em đọc thông tư 219 thì doang nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế gtgt. Vậy doanh nghiệp chế xuất không phải kê khai,nộp và đc hoàn thuế gtgt đúng k ạ ?
2. Các doanh nghiệp nội địa xuất hàng vào khu chế xuất chịu thuế gtgt 0% ( nếu có tờ khai, hợp đồng,hóa đơn theo quy định xuất kgaaur tại chỗ) .Kế toán trc toàn nhận hóa đơn thuế gtgt 10% từ doanh nghiệp nội địa. Vậy khoản 10% thuế đó e cho tất vào cp đc k ạ ?
Em cảm ơn anh,chị nhiều ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet