Anh/ chị nào rảnh tư vấn giúp em 1 chút được ko ạ, em đang làm BCTC cho cty và có 1 vài thắc mắc ntn ạ:
1. Em làm cty XD trg năm có 1 dự án, quý 2 em đã xuất hóa đơn cho KH ghi nhận DT, Còn CP thì cho vào TK 154 đến khi tập hợp đủ CP mới KC sang Tk632 tính giá vồn, như vậy trg quý 2 sẽ phát sinh thuế TNDN tạm tính nhưng lúc đó e ko nộp gì cả thì có sao ko ạ? giải quyết ntn ạ?
2. Lương e để toàn bộ là ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có đc ko ạ?( vì sếp vs e ở cty khác rồi ạ)
3. Em xem BCTC of cty các năm trc TK 1111 hơn 29 tỷ ( vốn điều lệ 30 tỷ) h em muốn giảm số dư trên TK 1111 thì làm ntn ạ?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet