Anh/ chị nào rảnh tư vấn giúp em 1 chút được ko ạ, em đang làm BCTC cho cty và có 1 vài thắc mắc ntn ạ:
1. Em làm cty XD trg năm có 1 dự án, quý 2 em đã xuất hóa đơn cho KH ghi nhận DT, Còn CP thì cho vào TK 154 đến khi tập hợp đủ CP mới KC sang Tk632 tính giá vồn, như vậy trg quý 2 sẽ phát sinh thuế TNDN tạm tính nhưng lúc đó e ko nộp gì cả thì có sao ko ạ? giải quyết ntn ạ?
2. Lương e để toàn bộ là ký hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng có đc ko ạ?( vì sếp vs e ở cty khác rồi ạ)
3. Em xem BCTC of cty các năm trc TK 1111 hơn 29 tỷ ( vốn điều lệ 30 tỷ) h em muốn giảm số dư trên TK 1111 thì làm ntn ạ?
Em cảm ơn!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
🙂
1.tại thời điểm ghi nhận doanh thu là bạn đã phải kết chuyển giá vốn, chả nhẽ xong công trình rồi mà vẫn còn chi phí để vào ah
chưa tập hợp được toàn bộ 154 đưa vào 632 thì bạn có thể tạm tính mà. còn bạn ko nộp thuế tndn tạm tính thì ko sao. nếu khi quyết toán mà vẫn ra số thuế phải nộp thì phần chênh lệch giữa số tạm nộp (trong trường hợp này =0) và số phải nộp mà quá 20% sẽ bị tính chậm nộp
Đúng rồi đã xuất hoá đơn rồi là công trình đc nghiệm thu.ai còn đi lấy vật tư vậy
1. đã xuất hoá đơn thì b phải kết chuyển giá vốn
2. không được kí HĐ thời vụ với công việc có tính chất thường xuyên
3. tiền cứ để ở két giảm làm gì b ?