[ad_1] – chào mọi người!
Công ty mình người trước nộp tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn bị sót 2 tờ, giờ em phải giải quyết
Mọi người chỉ em với nha, cảm ơn mọi người nhiều.
Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
Bạn phát hiện ra sai ở quý nào?nếu ở quý 3 thì bạn có thể làm và gửi lại sau ngày (31/10 là hạn cuối) bạn sẽ phải lập khai bổ sung
Chào bạn, theo như bạn hói thì mình hiểu là bạn xót hóa đơn đầu ra đúng không? Nếu đúng như vậy thì làm lại báo cáo SDHD ( sẽ bị phạt) và hóa đơn phát sinh ở ký nào thì khai bổ sung ở ký đó.
Công ty mình bạn kế toán cũ cũng làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Q1/2016 và Q2/2016. Tồn đầu năm 2016 là từ 0000028-0000500. Nhưng khi bạn ý lập BCTHSD hóa đơn của quý 1/2016 lại để tồn đầu kỳ từ số 0000028-0000050. bây giờ mình làm lại và nộp lại có được không nhỉ?
kể từ ngày 01/08/2016 nghị định 49 quy định. trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện sai sot, và lập lại báo cáo chỉnh sữa trước khi cơ quan thuế có quyết định thanh tra, kiểm tra sẽ không bị phạt tiền
Dieu chinh ke khai thue gtgt va nop lai bc tinh hinh su dung hd thoi ban a ko bi phat dau
Làm tk bs lại nha. Nếu phát hiện vẫn phạt nha, vì lỗi sai phạm xảy ra trước 01/08/2016. Sau ngày 01/08/2016 làm đc trước khi cơ quan thuế thanh tra kiểm tra mới k bị phạt