chào cả nhà, em có vde nhờ các a/c giúp đỡ ạ. Tháng 8 em có xuất 1 HĐ và đã kê khai thuế . T9 bên KH báo ko chấp nhận HĐ( do em có sửa 1 tý tẹo teo phần tiền 🙁 . A/c có thể tư vấn phương án tối ưu nào cho em đc ko ạ ?
1/ có lập biên bản điều chỉnh số tiền đã sửa đc ko ?
2/ Em thu hồi lại Hđ đó vì họ chưa kê khai và hủy thì thủ tục có lằng nhằng ko ạ ( coi như hủy và món đó gộp với hđ tháng 9 cộng tổng để xuất 1 hóa đơn vào tháng 9 )
3/ EM hủy hđ đó và xuất lại 1 cái y hệt nhưng số thứ tự hóa đơn và ngày tháng sẽ bị lộn xộn. Cụ thể hđ đó là 001 ngày 15/8, khoảng đầu tháng 9 em đã xuất nhiều hđ khác ví dụ 002 ngày 7/9. giờ xuất lại 003 ngày 15/8 có đc ko?
em cảm ơn rất nhiều !!!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
“2/ Em thu hồi lại Hđ đó vì họ chưa kê khai và hủy thì thủ tục có lằng nhằng ko ạ ( coi như hủy và món đó gộp với hđ tháng 9 cộng tổng để xuất 1 hóa đơn vào tháng 9 )”
Làm như vây
Ko dc xuất lại vào ngày 15/8 đâu bạn nhé. Nguyên tắc viết hóa đơn vd tờ 01 bạn viết ngày 7/9 rồi thì từ tờ 02 bạn có thể xuất bao nhiêu tờ ngày 7/9 cũng dc. Hoặc ngày 8 ngày 9. Không dc xuất ngày trước 7/9.
1 là đã liên quan đến số tiền thì nên lập biên bản thu hồi và xuất hóa đơn khác nhé
2 xuất hóa đơn khacs thì ngày của hóa đơn mới đó bắt buộc phái nối tiếp nhau nhé
Bạn làm bb hủy hóa đơn sai. 2 bên đóng dấu ký nhận. Xong làm lại tờ khai bổ sung của t8. Và tháng 9 nếu xuất lại thì kê khai vào t9. Chú ý nộp tờ khai t9 phải xem lại tờ khai bổ xung t8 nhé. Vào tiểu mục 37 38 ấy.
Có nghĩa là hủy hd 8 thì thuế khấu trừ của bạn dc tăng lên ý mình ko nhớ rõ là tiểu mục 37 hay 38 vào tờ khai t9. Chứ ko dc phang thẳng số khấu trừ cuối kỳ từ tờ khai t8 sang đầu t9 đâu nhé. Vậy là sai đấy
đây, hóa đơn của em đây các a/c ạ :((( có lộ lắm ko mà ko đc chấp nhận tnay huhu