Cả nhà cho em hỏi trường hợp thế này ạ: Em nhận được 1 hóa đơn tổng trị giá 110 tr (trong đó 10 tr là VAT). Trong đó 88 triệu chi bằng nguồn tiền công ty, 22 triệu chi bằng nguồn tiền của người lao động. Như vậy em kê khai thuế VAT theo trường hợp 1 hay 2 thì đúng? Hiện tại phần mềm bên em đang xài chỉ hỗ trợ kê khai theo trường hợp 2. Nếu em kê khai theo trường hợp 2 có sai sót gì không ah?
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Tiền của NLĐ đâu liên quan đến hoạt động công ty mà xuất hóa đơn cho công ty.
Là hóa đơn sai rồi. Khi nào nhận hóa đơn đúng thì kê khai theo hóa đơn nghen.
Công ty chi hộ NLĐ thì dùng tài khoản 138 để hạch tóan theo dõi.
Hóa đơn người bán xuất trực tiếp cho người mua là NLĐ không phải xuất cho công ty.