e mới làm kế toán nên chưa có kinh nghiệm, anh chị giúp e với.
bên em có 1 hóa đơn xuất tháng 3, nhưng giờ bên mua mới báo sai MST (thiếu 1 số trong MST). mà giờ báo cáo quý 1 hết rồi. các anh chị tư vấn giúp e nên làm sao để hợp lý.
và có mẫu cho e xin luôn, e cảm ơn
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
help me
mn đâu hết rồi ah
híc
up
.
Làm biên bản điều chỉnh đi bạn
lam bien bản điều chinh la dc
vậy có cần lập hóa đơn điều chỉnh không các chi? các chi có mẫu không có thể gửi giúp e đc k ah
Chỉ cận lap biên bản điêu chinh hoa don la dươc : Nội dung dieu chinh do ghi sai mã số thuê
TT 39/2014″3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
TT 26/2015 “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”
Trên đây la sai MST vậy phải lập biên bản điều chỉnh + xuất HĐ điều chỉnh