Các anh chị có ai gặp hay biết cách xử lý trong trường hợp này chia sẻ kinh nghiệm giúp e ah. E mới nhận việc tại 1 cty, qua tìm hiểu số liệu bàn giao e phát hiện 1 vấn đề sai sót nghiêm trọng như sau: tk 131 có số dư đầu kỳ bên có hơn 7 tỷ, số dư từ đầu kỳ những năm trước 2017 và được kt đang bàn giao cho e xử lý trả tiền mặt cho các khách hàng đó, e xem lý do có số dư bên có 131 là do kế toán cũ ghi nhận thu doanh thu bằng tiền mặt trong khi khách hàng đã ck, mà cty đã thanh tra thuế đến 2016 rồi, vậy trường hợp này e xử lý sao cho ổn ah? Tương tự xảy ra với 331.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
Thì làm chứng từ trả tiền mặt thôi , có sao đâu ?
Treo bên nợ tk công nợ để giảm tồn quỹ đây mà ??
Mình đồng ý với ý kiến của bạn Nick Ank
.
Mình cũng gặp trường hợp này. Huhu.
Đây lại treo bên có 131 mới mệt chứ
Coi đó là tiền tạm ứng. Trả lại khách hàng