Cho em hỏi ngu một tí ạ
Bên em có hợp đồng thiết kế ký T10/2017, thực hiện đến T4/2018 thì hoàn thành, xuất hoá đơn. Trong năm 2017 e đã hạch toán chi phí phát sinh vào 154, bên mua đã chuyển tạm ứng 300tr. Vậy cho e hỏi:
1. Chi phí e treo trên 154, dư Nợ 154 trên CĐTK, sang tháng 4/2018 e mới hạch toán giá vốn và doanh thu có đúng ko ạ?
2. Phần tạm ứng e định khoản Nợ 112/ Có 131 rồi để dư có 131 trên CĐKT có đúng ko ạ?
Mong a/c chỉ giáo!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Theo mình là đk nhé.
Đúng rồi đó em
lần đầu làm BCTC còn bỡ ngỡ, may mắn là em còn làm đúng. cảm ơn mọi người ah
.
hạch toán như vậy là đúng rồi bạn
Bạn Thảo chăm chỉ
….
Ok
Chi phí dự nợ 154. Tiền nhận trước dư có 131 là ok rồi
Đúng rồi em nhé
Dc nhé
V Good
.