Dạ em chào cả nhà! xin phép Ad và cả nhà cho em hỏi tí ạ, E đang làm bán hàng qua LAZADA
e làm như này ạ.
Hàng hoá khi xuất giao cho Lazada thì theo dõi trên TK157 : Nợ 157 / Có 1561 ( nếu là dịch vụ thì e lên misa ko có hàng kí gửi như này mà xuất thẳng luôn ạ)
Khi có khách mua hàng => kế toán xuất hoá đơn cho khách hàng trực tiếp và ghi nhận doanh thu Nợ 131 (mã KH) / Có 5113, 33311 đồng thời xác định giá vốn hàng bán Nợ 632 / Có 157.
Nhận tiền thanh toán từ Lazada : Nợ 112 / Có 1388 (mã Lazada)= tổng tiền hàng đã trừ phí hoa hồng lazada giữ lại
Nhận hoá đơn thu hoa hồng bán hàng từ Lazada : Nợ 6417, 1331 / Có 1388 (mã Lazada)= số tiền hoa hồng lazada trả hóa đơn
Đối trừ công nợ thu khách hàng với khoản thu từ Lazada : Nợ 1388 (mã Lazada) / Có 131 (mã KH)
Nhưng thông thường em xuất hóa đơn thì khoản TK131 lệch mấy đồng khi treo qua TK1388 thì có chênh lệch giữ TK 1388 chừng mấy đồng thui ạ thì em làm thêm bút toán xử lý chênh lệch qua đây : Nợ TK811 / có TK1388
Như vậy phần xử lý vậy có đúng ko ạ em xin ý kiến các anh chị em cảm ơn.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
có chứ ạ Lazada thu hộ Nợ TK 1388/ có TK131
lazada ck vào ngân hàng Nợ Tk112 / có Tk1388
nhưng pha thừa 1 ít e treo 811/ có 1388