mn ơi giúp cho m với, trong phần kế toán doanh thu trong hợp đồng xây dựng có phần thanh toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng:
1. Căn cứ theo tiến độ thi công kế hoạch có doanh thu kế hoạch năm 1 là 1.000 đ, kế toán định khoản:
Nợ TK 337 1.000đ
Có TK 511
2. Căn cứ theo doanh thu thực tế năm 1 khi xuất hóa đợn nghiệm thu là 1670 đ, kế toán định khoản:
Nợ TK 131 1.770
Có TK 337 1.670
Có TK 33311 167
Vậy cuối năm thì Nợ 337 và Có TK 337 không cân nhau => phải điều chỉnh sao?
Nộp thuế VAT 167 nhưng doanh thu 511 chỉ là 1000, vậy DN có phải là trốn thuế TNDN không?.
M đang làm về chuyên để này nên cần tìm hiểu các ý kiến khác nhau xin mn vui lòng thảo luận dùm m với
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Thanh toan theo tien do. Giờ it ai xài tk 337. Xem do la phan tam ứng truoc cua kh. No 111 co 131. Khi nao xuat hoa don ghi nhan dt, gvon.
.
..