Các anh/chị cho em hỏi: em có 1 trường hợp như sau: tổng tiền của dịch vụ (hóa đơn viết cho cá nhân) không chịu thuế (trong đó có các dịch vụ lẻ) là 30tr, được miễn giảm 2tr (miễn giảm trên tổng tiền thanh toán không miễn giảm trên dịch vụ lẻ) ==> tổng thanh toán là 28tr . hóa đơn viết đúng phải là 28tr nhưng đã viết thành 30tr. hóa đơn đó đã kê khai ở quý 4.
Trường hợp này không thể thu hồi lại hóa đơn. Có thể xử lý bằng hóa đơn điều chỉnh được hay không?
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet