Help me!
Vụ xuất hoá đơn 0% cho các doanh nghiệp được ưu đãi 0% thì xử lý sao các bác?
Trường hợp nào phải làm tờ khai hải quan hai đầu và một đầu?
Nếu mìn mua lại của hàng có hoá đơn VAT của cty khác thì mình xuất ra cho công ty hưởng ưu đãi là hoá đơn 10% hay 0% vậy?
Các bác support giúp với ạh.
Trân thành cảm ơn các thành viên group!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
.
Bán hàng cho các công ty ưu đãi về thuế thì bạn xuất hóa đơn 0% và phải làm thủ tục hải quan. Cụ thể bạn phải làm tờ khai hải quan đầu xuất còn đối tác làm tờ khai hải quan đầu nhập.