Chào cả nhà. Bên e đang gặp 1 trường hợp như này ạ. Công ty em có mua hàng trong nước với VAT 10%, sau đó mang về ktra đóng gói lại rồi xuất bán cho 1 công ty B ở nước ngoài có chỉ định giao hàng cho công ty C ở Việt Nam. Các anh/ chị có thể tư vấn giúp em được không ạ:
1. Khi mở tờ khai bên em có cần thiết phải xuất hóa đơn VAT không hay chỉ cần hợp đồng, invoice, parking là được ạ?
2. Trường hợp này bên em có được tính là sản xuất k ạ?
3. Công ty em có được hoàn thuế VAT đầu vào 10% mà cty bỏ ra không ạ? Và nếu muốn hoàn thuế đó thì phải làm thế nào ạ?
Em cảm ơn ạ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
1. Trường hợp của bạn là xuất khẩu tại chỗ thì chỉ cần “hợp đồng, invoice, parking” là được
2. “Trường hợp này bên em có được tính là sản xuất k ạ? ”
Trường hợp này ko được tính là sản xuất vì bên bạn ko làm thay đổi sản phẩm ban đầu mà chỉ là đóng gói thông thường thôi
3.được nếu đáp ứng đủ điều kiện theo TT130/2016