Mình đang bị thanh tra thuế về vụ nộp thuế vãn lai 2% công trình xây dựng.
Bác nào chuyên cho e hỏi. khi ghi nhận doanh thu mình mình hạch toán như thế nào vây.
Lưu ý: Nộp thuế 2% những công trình trong tỉnh chứ không ngoài tỉnh nha.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
ơ..trong tỉnh sao cũng phải nộp 2% vậy @@
.
công trình mình trong tỉnh cũng bị thuế trong huyện giữ 2%
Chủ đầu tư nộp thay, thì hạch toán N333/C131
Mình hạch toan bình thường, xuất hoá đơn ghi nhận doanh thu C511, C3331 – N131. Khi có giấy rút vốn hạch toán N333 C131. Khi nhận thanh toán hạch toán N112 C131
em xin được không ah? Em cảm ơn! E mail : tranhaovp85@gmail.com.
Doanh thu ghi nhận bình thường Nợ 131/ có 511. Phát sinh 2% thuế gtgt chủ đầu tư nộp thay cho mình thẳng vào cq quản lý thu trực tiếp rồi. Lúc này ht Nợ 3331/ có 131, kèm bút toán Nợ 1121/ có 131 ( vì khi có nộp 2 % vãng lai thì chắc chắn bên chủ đt đã chuyển tiền cho mình)
Chẳng những vậy phải điều chỉnh sổ sách 2 năm lận. Chán ghe
Lần sau bạn căn cứ vào sổ phụ ngân hàng và bám vào đó kt số thuế vãng lai đã chuyển và hỏi ngay chỗ quản lý nợ thuế
Chị Đông Phương nói đúng rồi, 2% thuế chủ đầu tư nộp thay nhà thầu với công trình trong tỉnh thì k phải kê khai trong tờ khai tháng quý, vì cái này cơ quản quản lý thu là cơ quan thuế quản lý trực tiếp mình. Tiền đó hiện lên trên hệ thống của cơ quan thuế. Cuối năm vác sổ lên đối chiếu với thuế để đảm bảo k bỏ sót món nào thôi.