Mọi người cho em hỏi với!
Cty em nhận hàng gia công cho công ty nước ngoài. Bên em có Cty dịch vụ làm khâu dịch vụ khai hải quan,….Cty dịch vụ này xuất hóa đơn cho cty em và cty em thanh toán, khai thuế. Nay Bên nước ngoài bảo là sẽ trả cho Cty em phí liên quan đến hàng gia công. Chi phí này là của năm 2016. Vậy mọi người cho em hỏi là em phải điều chỉnh lại tờ khai thuế gtgt từng tháng của năm 2016 hay có thể điều chỉnh số tiền đó vào tờ khai tháng này được không? Hoặc nếu không phải điều chỉnh VAT đầu vào từng tháng thay bằng cách xuất hóa đơn đầu ra được không ạ? Nhờ mọi người tư vấn giúp em!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet