Giúp em với ạ. Cty em xuất tổng hóa đơn 10.500.000 cho sở kế hoạch. Trong sở có ODA tỉnh 0DA nc ngoài. Có nghĩa là chung 1 hợp đồng. Chỉ sở kế hoạch đứng ra lấy hóa đơn. Mỗi tháng 10.500.000 nhưng lúc ck trả thì ko gộp mà là tách riêng ODA tỉnh trả. ODA nước ngoài trả. Thành ra sai từ năm trước (2015) số dư của ODA nước ngoài dư có. Bgio em sử lý ra sao ạ.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet