Mình có một câu hỏi mong mọi người giải đáp giúp. Bên mình có mua lịch về để tặng khách hàng.
– Khi mua lịch về mình hạch toán như sau:
Nợ TK 156: 1.000
Nợ TK 1331: 100
Có TK 111: 1.100
– Sau đó mình xuất hóa đơn lịch và ghi rõ hàng tặng không thu tiền và hạch toán như sau:
Nợ TK 642: 1.100
Có TK 156: 1.000
Có TK 3331: 100
– Hóa đơn lịch xuất ra khi kê khai trên tờ khai thuế GTGT là doanh thu bằng O và chỉ kê khai thuế GTGT đầu ra (100)
Vậy mình hạch toán và kê khai như vậy có đúng không
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…
View Comments
.
Hàng bán họ mới xuất hđ vat, hàng tặng xuất hđ là sao bạn?
...
Sao mình không đưa thẳng vào TK642 luôn:
Nợ TK 642:1.000
Nợ TK 133: 100
Có TK 1111: 1.100
Hàng tặng dồn hết vào 156 đúng mà. Theo mình là đúng.