Công ty B nhận thầu cho công ty C, sau đó giao thầu lại cho công ty A làm, đã xuất hóa đơn giá trị công trình vào 2016. Năm 2017 phát sinh điều chỉnh giảm giá trị công trình: 110.000.000 ( đã bao gồm VAT 10%). Em tìm hiểu hạch toán như sau, mong các anh chị làm mảng xây dựng góp ý:
1. Khi bên A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho bên B, B hạch toán:
Nợ 331: 110.000.000 đ
Có 241, 155: 100.000.000 đ
Có 133: 10.000.000đ
2.Sau khi nhận hóa đơn điều chỉnh giảm của bên A, Bên B xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho bên C:
a) Nợ 511: 100.000.000đ
Nợ 3331: 10.000.000đ
Nợ 131: 110.000.000đ
b) Nợ 241,155: 100.000.000đ
Có 632: 100.000.000
Cuối kỳ kết chuyển 511,632 với 911 thì =0
3. Bên công ty C nhận hóa đơn điều chỉnh giảm từ công ty B:
Nợ 331: 110.000.000đ
Có 241: 100.000.000đ
Có 133: 10.000.000đ
Sau khi XDCB hoàn thành ghi nhận 211 là giá trị đã trừ 100,000,000 đ
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…