Công ty B nhận thầu cho công ty C, sau đó giao thầu lại cho công ty A làm, đã xuất hóa đơn giá trị công trình vào 2016. Năm 2017 phát sinh điều chỉnh giảm giá trị công trình: 110.000.000 ( đã bao gồm VAT 10%). Em tìm hiểu hạch toán như sau, mong các anh chị làm mảng xây dựng góp ý:
1. Khi bên A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho bên B, B hạch toán:
Nợ 331: 110.000.000 đ
Có 241, 155: 100.000.000 đ
Có 133: 10.000.000đ
2.Sau khi nhận hóa đơn điều chỉnh giảm của bên A, Bên B xuất hóa đơn điều chỉnh giảm cho bên C:
a) Nợ 511: 100.000.000đ
Nợ 3331: 10.000.000đ
Nợ 131: 110.000.000đ
b) Nợ 241,155: 100.000.000đ
Có 632: 100.000.000
Cuối kỳ kết chuyển 511,632 với 911 thì =0
3. Bên công ty C nhận hóa đơn điều chỉnh giảm từ công ty B:
Nợ 331: 110.000.000đ
Có 241: 100.000.000đ
Có 133: 10.000.000đ
Sau khi XDCB hoàn thành ghi nhận 211 là giá trị đã trừ 100,000,000 đ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet