Nhờ mọi người giúp hạch toán chi phí sản xuất trong các tháng không phát sinh doanh thu với.
Ví dụ: Tháng 12/2017 bên mình phát sinh trả lương cho công nhân 10 tr, nhưng tháng đó không tạo ra sản phẩm, không có doanh thu, do công nhận lương cứng nên không làm cũng hưởng lương
Bên mình theo TT 133, vậy khoản đó hạch toán thế nào ạ ?
Cảm ơn mọi người
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…
View Comments
Vẫn hạch toán chi phí bth chứ, bạn ko tạo ra dthu nhưng vẫn phải trả lương cho nv mà
Mình đồng ý với ban, và tất nhiên là sẽ cho vào 154. Nhưng vấn đề là cuối kỳ kế toán, 154 đó sẽ kết chuyển tiếp đi đâu ?
Admin Thức Nguyễn Văn giúp em với đại ca ơi ?
Sao k treo vào chi phí bán hàng 6421
họ là công nhân sản xuất mà bạn
Để đó khi nào tháng sau có dt thì kết chuyển vào giá vốn cho hợp đồng tiêdp theo đc ko ạ, vì một công trình bao h cũng cần thời gian hoàn thành mà, các anh chị chỉ giáo ạ
.
.
Bên bạn tính giá thành theo tháng à..
Bên mình tính theo năm...
Nên lương này cứ treo lên 154 thôi..cuối năm tính cả thể..
nếu bên bạn tính theo tháng thì cũng treo nó lên 154 của tháng
Tính vào giá thành của các tháng sau mà tạo ra sản phẩm..
qt