Mọi người ơi, bên em có mua 1 phần mềm quản lý trị giá 40tr, bên em thanh toán 50% giá trị hợp đồng va đã nhận hoá đơn VAT. Khoản thanh toán trước này em định khoản như sau:
– khi CK cho bên bán
N331/C112: 20tr
– Khi nhận hoá đơn VAT này có định khoản vào 2135 được không? Hay mìn xử lý như thế nào? Mọi người giúp mìn với
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…
View Comments
xem đủ các điều kiện là TSCĐ ko? đủ thì 211 bình thường thôi
n211
N133
C112
C331
Hải Yến Phan coi dk giúp bạn ý
Hóa đơn: N213, N133/C331
Thanh toán: N331/C112