Em chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi chút: Công ty em có số thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hàng tháng đã kê khai thuế đến cuối năm số thuế được khấu trừ còn dư nhiều nên e đã chuyển số thuế đó sang chi phí, em làm vậy đúng không ạ?
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
🙁 số thuế khấu trừ chuyển qua năm sau , treo số dư nằm bên nợ 133 qua năm tiếp theo tương ứng trên tờ khai thuế GTGT, hok được kết chuyển vô chi phí sai cơ bản về hạch toán kế toán và bị loại khỏi chi phí buộc phải điều chỉnh lại cho đúng số thuế khấu trừ đấy ạ !
Năm sau cty bạn chuyển qua thuế tr tiếp à?