Chào cả nhà. Nhà mình cho em hỏi chút cty em có thu tiền tạm ứng trước cua khách hàng bằng chuyển khoản với số tiền lớn từ nam 2012 đến nắm 2013 thì kt làm 1 bút toán trả lại tiền cho khách hàng băng tiền mật. Các bác tư vấn giúp em giờ phải làm sao với cái sai lầm này với ah
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
chưa hiểu sao lại sai lầm?? trả bằng tiền mặt thì có j sai?
Không phát sinh gì về hàng hóa thì trả lại bằng tiền mặt là bình thường mà.
Về nguyên tắc việc chuyển trả lại tiền cho khách bạn trả = TM hay CK là chuyện của bạn, vấn đề bạn đang lo ngại ở đây sẽ giải trình với cơ quan thuế đúng không ?
1. Nếu thực tế bạn chỉ nhận tạm ứng thôi, không phát sinh cũng cấp dịch vụ hành hoá gì thật thì bạn cứ sao trả lời vậy, doanh nghiệp là của bạn, bạn muốn làm gì trọng kính doanh thì làm miễn sao không vì phạmn pháp luật thì bạn cứ làm, tuy nhiên nếu có chưng từ chứng minh bằng hợp đồng, thành lý hợp đồng … Thì sẽ dễ giải trình hơn
2. Nếu bên bạn cũng cấp hàng hoá, dịch vụ mà khách không lấy hoá đơn thì sẽ có hướng khác để giải quyết
bạn nói rõ bên bạn cung cấp cái gì, và bạn đã xử lý với khoản 112 đó ở năm 2012 là 3388 hay 131 thì mới tư vấn gọn gàng dc, cái gì cũng phải tìm hiểu các khía cạnh liên quan: ở đây Có thể liên quan đến thời điểm xuất hóa đơn, thời điểm tính thuế GTGT, hơn nữa là năm 2012 thì dính vô luôn thuế TNDN nhé( từ 96 sửa đổi 78 mới hoàn toàn ko liên quan trong TH này)
Bạn kiểm tra kỹ lại công nợ với khách hàng, nếu đúng là chi trả lại tiền cho khách hàng thì chi bằng TM hay CK ko ảnh hưởng ji nhé
Ben minh thi cong va lap dat bồn tắm đá, kt đã ghi nhận co 131 nợ 112 sau nay Ko lam nua cung Ko co giay to thanh ly hop dong ghi kt hạch toán no 131 có 1111.
Theo mình thì kt cũ đã x lý thế là ok, vì hợp đồng đã ký , k h đã đặt cọc = ck, nhưg do ko thực hiện h đồng nên bên bạn phải trả lại tiền cho khách là đúng thui, trả = TM hay CK đều ok