Mọi người cho em hướng xử lý với trường hợp này với ạ:
– Cuối năm 2015, số thuế GTGT còn được khấu từ của công ty em là 150.000 đ.
– Đầu năm 2016 công ty có chút vấn đề nội bộ nên không gửi các báo cáo cần thiết và bị cơ quạn thuế đóng MST.
– Cuối năm 2016 công ty hoạt động trở lại và tuyển một kế toán mới nộp các báo cáo còn nợ. Nhưng kế toán này không phản ánh số còn được khấu trừ chỉ tiêu 22 là 150.000 đ mà để là 0. Bây giờ đã lên báo cáo tài chính các kiểu rồi.
– Đên bây giờ em phát hiện sai sót phải làm gì để phản ánh số 150.000 đ này. Bên thuế cũng gửi thông báo yêu cầu điều chỉnh số chênh lệnh.

Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet