Em có vấn đề này mong các anh/chị /em giúp đỡ ạ.
Quý 1/ 2017 Công ty em có cung cấp dịch vụ lắp đặt cho 1 công ty ở Hàn ( Tổng công ty của cty em luôn ). Dịch vụ lắp đặt này là làm cho 1 Cty khác tại VN ạ. Trong Q1/2017 bên em CHƯA xuất HĐ GTGT cho dịch vụ sửa chữa này nhưng đã ghi nhận doanh thu ở Q1 . Tờ khai thuế GTGT quý 1, BCTHSDHĐ của quý 1 bên em đều nộp rồi.
Vậy giờ em xử lý là xuất hóa đơn phần doanh thu này vào Q2/2017 được không ạ? Và nếu làm thế thì phần doanh thu ở Q2 em phải tính thế nào vì nó đã được ghi nhận ở Q1 rồi ??
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…
View Comments
Làm hoá đơn điều chỉnh giảm ở quý 1 rồi ghi nhận lại ở quý 2 ý chị