Cả nhà ơi giúp mình với. Công ty mình mới thành lập, kinh doanh nhà hàng í. Mặt bằng là đi thuê, có hợp đồng đàng hoàng nhưng không có hoá đơn đầu vào. Vậy khi mình lắp dựng quán thì chi phí này có tập hợp đưa vào tài sản được không ạ. Mong cả nhà giúp đỡ ạ.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
hợp đồng+ xác nhận thanh toán với bên thuê, nếu dưới 100tr/năm thì đc miễn các loại thuế, nếu >100tr/ năm đóng thuế MB, GTGT, TNCN, bạn lên google coi bạn rơi vào trường hợp nào thì làm nhé
vì người cho thuê là cá nhân nên họ sẽ không đi đăng ký với thuế để khỏi tốn tiền thuế, thường là vậy. Ý mình hỏi trường hợp này thì bên mình có được đưa chi phí vào tài sản được không í mà.
bạn coi hợp đồng bên bạn ký bao nhiu 1 năm, còn nếu hơn 100tr/năm thì do thoả thuận 2 bên,bên nào đóng thuế, nếu doanh nghiệp chụi thuế thì khoảng này đc xác nhận là chi phí đc trừ