Cả nhà có cao kiếm gì giúp em với ạ! Em không làm từ đầu nên không tư vấn được, giờ là sự đã rồi em phải xử lý.

– Thứ nhất: Công ty có tài khoản USD nhưng chưa đăng ký với thuế, giờ em muốn để tài khoản này nội bộ không cho vào thuế được không ạ? Tài khoản phát sinh nghiệp vụ tiền từ Công ty nước ngoài về, và chuyển khoản từ tài khoản tiền USD sang tài khoản VNĐ. Tiền từ nước ngoài chuyển về đầu tư cho Công ty TNHH MTV thì nếu vào sổ sách và nếu không vào sổ thì ghi nhận như thế nào thì hợp lý ạ? Cách khắc phục tốt nhất và hậu quả ạ?

– Thứ 2: Chi phí thuê nhà năm 2016 đã thanh toán theo từng tháng qua ngân hàng, giá trị lớn hơn 20 triệu/tháng, có hợp đồng và thảo thuận xuất hóa đơn nhưng chủ nhà đi nước ngoài nên chưa đi mua hóa đơn được, côn ty cũng không chủ động đi mua nên giờ sự đã rồi là không có hóa đơn. Nếu 2017 mới có hóa đơn thì giờ ghi nhận sao để được là chi phí hợp lý ạ, hay là bị loại chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ạ? Chưa có doanh thu mà chi phí thuê văn phòng nhiều quá có bị loại không ạ? Thực tế có sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Em xin cảm ơn. mong các anh chị chỉ bảo, đừng gạch đá em ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet