Các anh chị cho em hỏi ạ!
Cuối năm 2016, công ty em có một món chi phí phát sinh cho tài sản công ty em. Chi phí này liên quan đến việc bồi thường bảo hiểm. Giả sử là 100trđ. Em đang hạch toán là Nợ 811/ Có 331: 100trđ(vì số tiền phải trả qua Ngân hàng).
Hết năm 2016, bên em vẫn chưa được bảo hiểm chi trả bồi thường khoản chi phí này. Mà đến tháng 3/2017, công ty em mới được bồi thường khoản chi phí sữa chữa này là 80trđ. Vậy T3/2017 em hạch toán là : Nợ 112/ Có 711: 80trđ.
Em muốn hỏi là em hạch toán như vậy đã đúng chưa ạ? Vì em thấy nếu em hạch toán vậy thì phần thu nhập và chi phí liên quan đến việc đền bù này là không tương ứng vì ở 2 năm tài chính khác nhau. Anh chị giải đáp giúp em với ạ! Em cảm ơn!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Có Bác nào nộp được Tờ khai thì hỗ trợ em với ạ. Em nộp…
Nhờ cả nhà giúp e, load cả buổi không được ạ. Em cảm ơn Tình…
Mọi người ơi, trang thuế điện tử bị lỗi hay sao ạ?? Em vào mãi…
các bạn hóa đơn điện tử vào tư vấn cho em với :).. loại nào…
## Thỏa thuận không đóng BHXH Theo Điều 5 Quyết định số [595/QĐ-BHXH](https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluatvietnam.net%2Fvbpl%2F83435%2Fbao-hiem-xa-hoi%2Fquy-trinh-dong-va-huong-bhxh-.html&data=02%7C01%7Cthinkhuat%40expofreight.com%7C58309430cb57444194da08d713ee57a3%7C0713b9f898f54bf997f02df25d2ca7ff%7C0%7C0%7C636999786717515205&sdata=ToLScdfM7qTmlLWJF4VXm4IdGwDsgXtQQHSyn0wYf3s%3D&reserved=0) ngày 14/4/2017,…
Công ty em là đại lý cho các hãng giao nhận nước ngoài tại Việt…