Mọi người cho em hỏi xíu. Quý 3/2016 cty khai bị sót 1 tờ hóa đơn đầu ra, tờ hóa đơn đó bị sai mã số thuế nhưng kế toán tưởng đã khai vào quý 3 rồi nên đã lập biên bản điều chỉnh và xuất lại hóa đơn điều chỉnh mã số thuế vào T01/2017. Như vậy trường hợp này e cần phải làm gì ạ, mọi người giúp e với, gần tới hạn báo cáo rồi mà gặp nhiều vấn đề phát sinh quá ạ, huhu
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
H
bạn vẫn làm như bình thường thôi. hóa đơn chỉ ghi điều chỉnh mst thì ko liên quan gì đến doanh thu chỉ liên quan đén báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Báo giảm quý 3 kê khai bt lẻ quý 1 hoá đơn xuất thay thế đó. Làm lại báo cáo tình hình sd hoá đơn