Chào mọi người.
Mình đang rất lo lắng vì một DN của người bạn thân của mình bị loại 200 triệu chi phí tiếp khách trong kỳ thanh kiểm tra quyết toán thuế vừa rồi cho 3 năm tài chính 2013 – 2015, mặc dù các khoản chi này đều có đủ hóa đơn? Theo mình được biết, chi phí tiếp khách hiện nay không còn bị khống chế nữa, vậy tại sao vẫn DN bị loại chi phí như vậy? Mình đang rất hoang mang, không biết thế nào là sai, thế nào là phải. Hãy cho mình một lời khuyên, tư vấn giúp mình với?
Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
có thể luật mới áp dụng từ sau 2015 thì trước 2015 vẫn loại như thường
Chi phí tiếp khách tuong ung w hợp đồng đầu ra. Một số thanh tra thuế họ căn cứ như vậy. 2015 vẫn còn khống chế 10% cp hợp lý