[ad_1] – Mọi người cho mình hỏi : Năm 2014 công ty mình kế toán cũ kê khai thiếu hóa đơn đầu vào. Đến quý 3 năm 2016 mình phát hiện và đã kê khai bổ sung. Vậy khi hạch toán thì mình hạch toán số chênh lệch GTGT đó như thế nào cho đúng? Mình chỉ biết :Nợ 1331/ Có ….. thì mình không biết? Mong mọi người chỉ giúp.
Cám ơn mọi người.

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet