[ad_1] – Anh (chị) giúp e vấn đề: BCTHSDHĐ theo quý 2 kế toán trc có ra Thông báo phát hành HĐ (trong tháng 6), nhưng tới tháng 08 cty mới sd HĐ mới. Vậy khi làm BC HĐ mới e làm cột Tồn ĐK hay là cột Số mua/ phát hành trong kỳ ạ?
Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
Số mua /phát hành trong kỳ chứ
mua/phát hành
Khi Quý 2 bạn làm báo cáo sử dụng hoá đơn thì số hoá đơn này sẽ nằm trong phần ” số mua,phát hành trong ký” và nó sẽ chuyển thành số hoá đơn tồn cuối kỳ của Q2. Sang Q3 số hoá đơn này sẽ chuyển thành số tồn đầu kỳ của Q3.
theo trình tự là:
+ T6 TB fát hành HĐ, cái này chỉ làm 1 lần thui, xài hết mấy số HĐ trong TB thì mới in HĐ mới & làm TB mới or làm TB mới nếu còn HĐ chưa sd
+ T7 làm BCTHSDHĐ Q2, số HĐ fát hành đưa vào Số mua vào, nếu chưa xài thì bỏ trống fần sd nó tự kết chuyển wa Số tồn
+ T10 làm BCTHSDHĐ Q3, Số tồn Q2 nó sẽ chuyển thành Số tồn đầu Q3, nếu ko chuyển thì tự gõ vào cũng đc. sd bao nhiu HĐ thì ghi vào mấy cột sd, xóa….., rùi nó tự tính ra số tồn cuối!
cứ típ tục BC vậy thui, Q4 thì T1 báo v.v…..
e coi làm sai, thiếu tờ nào thì bổ sung tờ đó ngay, còn fạt thì nó fát hiện ra nó gửi thông báo/gọi cho e liền ah` ^_^
Trường hợp kế toán bbảo la phát hành hóa đơn roi nhưng giờ sử dụng được một số rồi.nhưng chị đó nghĩ luôn giờ bên thuế báo chưa gưi thông báo phát hành thì co cách nào làm giảm tiền phạt ít nhất hog mấy ban