[ad_1] – Anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi tình huống này với: Cty em có thuê kế toán dịch vụ, còn hóa đơn thì tự công ty xuất. Công ty em là công ty tnhh mục đích là kinh doanh du lịch, vì không rõ nên đã xuất hóa đơn cho vé máy bay, hóa đơn đó đã được khách hàng nộp khai báo trên kho bạc (khách hàng làm việc nhà nước), bây giờ làm khai báo thuế mới rõ ra là vé máy bay là hàng hóa, cần hóa đơn đầu vào, mà e ko thể có hóa đơn đầu vào, cũng ko thu lại đc hóa đơn đã xuất. Cty dvu kế toán ko có cách nào nữa ngoài việc hoặc thu hồi hđơn đã xuất hoặc bị phạt. Anh chị có lời khuyên gỡ rối cho em với. Em cảm ơn ạ 🙂
Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
có ai biết cho hóng với ạ
Cái đó có gì đâu.bạn bổ sung ngành nghề trong giấy phép kinh doanh.thì lúc đó hóa don đầu ra ok.còn đầu vào thì làm họp đồng lại và xuất thôi.nhưng giải thích với thuế nhe.có thể bị phạt
trong giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề bán vé máy bay là xuất hóa đơn đc đúng k ạ
Đúng.xử lý vụ bán ra truoc đi.đầu vào thì bạn phải nói rõ là năm nào,vé máy bay gì, dt bán vé nhiêu
hđơn đầu ra xuất ngày 30/7/2016, vé khứ hồi sg – đà nẵng, 3 hóa đơn hơn 2tr, 3tr, 5tr
🙁
Cái đó làm họp dông với dơn vị nào bán vé xuat thôi
.