[ad_1] – Em có 1 thắc mắc nhờ Anh (chị) giải đáp giúp em với:
– Bên Công ty mua 1 lô xe gồm 30 con của Nhà cung cấp, giá bao gồm cả VAT là 671tr. Khi bên e thanh toán đủ cho nhà cung cấp 30 xe thì bên Nhà cung cấp sẽ xuất 1 hóa đơn điều chỉnh giảm cho 30 xe trên, mỗi xe là 15tr chưa VAT. (Chương trình triết khấu cho Đại lý nếu mua đủ 30 xe).
– Khi bên e bán xe, xuất hóa đơn cho khách hàng vẫn phải xuất giá đủ là 671tr nhưng thực tế là có trừ triết khấu cho khách là 15tr/1xe. Vậy Anh (chị) cho em hỏi để 15tr này hợp thức hóa thì bên e có được phép viết hóa đơn điều chỉnh giảm cho hóa đơn mà bên e đã trừ cho khách là 15tr hay không, và nếu được phép viết thì thủ tục giấy tờ phải xuất trình với thuế bao gồm những giấy tờ gì.
Anh (chị) giải đáp thắc mắc này giúp em với nhé.
Em cám ơn!
Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
15 triệu ấy là cty bạn được hưởng mà
đầu ra bạn ko phải điều chỉnh nhé,
1. Điều chỉnh giá vốn của xe xuống
hoặc: là khoản thu nhập chiết khấu cty bạn được hưởng
Chấm cho bạn
đây là chiết khấu thương mại Trường hợp của bạn muốn phần chiết khấu cho khách được tính để giảm doanh thu bán ra thì bắt buộc phải viết hoá đơn chiết khấu thương mại cho khách.