[ad_1] – Dear Anh/Chị,
Em nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 mà bị sai, sau đó em nộp lại. Cơ quan thuế nói sẽ làm công văn xử phạt công ty em, anh/chị cho em hỏi có cách nào để cơ quan thuế không phạt không ạ.
Trong khi đó từ ngày 1/8/2016 nếu lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sai mà doanh nghiệp phát hiện và sửa chữa trước khi cơ quan thuế thanh tra thì không bị xử phạt.
Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 là 01/08/2016 còn ngày em nộp là 31/07/2016 ạ.
Em cám ơn anh/chị
Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2
Nguồn sưu tầm: Internet
Bạn nộp điều chỉnh là ngày nào? nếu sau ngày hết hạn thì chi bị phạt tiền chậm nộp thôi bạn ạ.
Bật mí, đến phòng ấn chỉ, gặp cbo quản lí, đóng phong bì 200k để ho sửa trực tiếp trên hệ thống cho
Hno mình cug làm thế
hóa đơn bên em là hóa đơn đặt in ạ
.
Ơ cái đoạn ” từ 1/8 tự fat hiện lỗi sai của báo cáo sd hdon” thì k bị fat là ở tt nào vậy bạn ơi
Chậm thì bị phạt theo tt10 rùi
sai từ 1.8 chứ ko phải phát hiẹn sau 1.8 bạn à
Họ chỉ thông báo phạt cảnh cáo thôi, k chắc đã phạt tiền đâu, vì lỗi này nhẹ mà
bạn cứ điều chỉnh cho đúng và nộp lại đi, nếu thuế có gọi điện thì bạn cứ lờ đi đừng làm công văn gì cả, nếu bạn làm lf sẽ bị phạt đó, bên m cũng bị như vậy