Các bác cho em hỏi: cty e có VAT hàng nhập khẩu. Vậy e có được để nó trên TK133 và bù trừ với VAT đầu ra của hàng bán nội địa trog kỳ k ạ? e cám ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet