Cho em hỏi ngu một tí ạ
Bên em có hợp đồng thiết kế ký T10/2017, thực hiện đến T4/2018 thì hoàn thành, xuất hoá đơn. Trong năm 2017 e đã hạch toán chi phí phát sinh vào 154, bên mua đã chuyển tạm ứng 300tr. Vậy cho e hỏi:
1. Chi phí e treo trên 154, dư Nợ 154 trên CĐTK, sang tháng 4/2018 e mới hạch toán giá vốn và doanh thu có đúng ko ạ?
2. Phần tạm ứng e định khoản Nợ 112/ Có 131 rồi để dư có 131 trên CĐKT có đúng ko ạ?
Mong a/c chỉ giáo!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet