mn ơi giúp cho m với, trong phần kế toán doanh thu trong hợp đồng xây dựng có phần thanh toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng:
1. Căn cứ theo tiến độ thi công kế hoạch có doanh thu kế hoạch năm 1 là 1.000 đ, kế toán định khoản:
Nợ TK 337 1.000đ
Có TK 511
2. Căn cứ theo doanh thu thực tế năm 1 khi xuất hóa đợn nghiệm thu là 1670 đ, kế toán định khoản:
Nợ TK 131 1.770
Có TK 337 1.670
Có TK 33311 167
Vậy cuối năm thì Nợ 337 và Có TK 337 không cân nhau => phải điều chỉnh sao?
Nộp thuế VAT 167 nhưng doanh thu 511 chỉ là 1000, vậy DN có phải là trốn thuế TNDN không?.
M đang làm về chuyên để này nên cần tìm hiểu các ý kiến khác nhau xin mn vui lòng thảo luận dùm m với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet