Chào cả nhà. Bên e đang gặp 1 trường hợp như này ạ. Công ty em có mua hàng trong nước với VAT 10%, sau đó mang về ktra đóng gói lại rồi xuất bán cho 1 công ty B ở nước ngoài có chỉ định giao hàng cho công ty C ở Việt Nam. Các anh/ chị có thể tư vấn giúp em được không ạ:
1. Khi mở tờ khai bên em có cần thiết phải xuất hóa đơn VAT không hay chỉ cần hợp đồng, invoice, parking là được ạ?
2. Trường hợp này bên em có được tính là sản xuất k ạ?
3. Công ty em có được hoàn thuế VAT đầu vào 10% mà cty bỏ ra không ạ? Và nếu muốn hoàn thuế đó thì phải làm thế nào ạ?
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet