Anh chị ơi cho em hỏi chút ạ.
Em viết hóa đơn tháng 10 cho khách. Viết nhầm 13.601.800 thành 13.610.800
Thuế VAT và tổng cộng tiền thì đúng. Giờ e hết hđ tháng 10 viết sang tháng 11 rồi nhưng khách ko đồng ý nhận hđ tháng 11. Bây giờ phải làm sao ạ. ???
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
.
.
.
.
.
hết cách rồi thì làm biên bản điều chình cho họ thôi bạn
Bó tay cả 2 bên, chắc chưa thấy tờ HĐ thay thế tròn méo như nào mà 1 bên ko còn HĐ T10 để viết, 1 bên ko nhận HĐ T11, cười ra nước mắt 🙂
biên bản điều chỉnh + hóa đơn điều chỉnh
Bb điều chình hoá đơn,kg đồng ý thì tochiu
Bên đấy trả tiền chưa
Sửa lại hóa đơn xem.
Bình Yên tớ chuyên gia bị ri
Ib m bày cho
Viết hóa đơn điều chỉnh đi bạn
.
Có 2 cách để bạn xử lý, yên tâm đi ko Sao đâu.
Cách 1: bước 1 bạn lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót theo mẫu tt 39-btc/2014.
Bước 2: bên bạn lập hoa đơn điều chỉnh giảm (số hoa đơn ko đc ghi âm)
Cách 2: bạn lập 2 biên bản hủy hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế ( nội dung bạn lấy từ bb điều chỉnh chi sửa lại tiêu đề và nội dung ở giữa biên bản.
Nếu cả hai bên mua và bán đều đã kê khai thuế VAT tháng 10 rồi thì buộc phải Làm biên bản điều chình và xuất hóa đơn điều chỉnh cho tờ hóa đơn tháng 10 Em ạ (phần giá trị, các chỉ tiêu khác không thay đổi thì gạch chéo)
bây giờ phải viết tờ khác
Sửa dc số mà số 10 kia b đè giấy than vào viết thành số 0 rồi thêm số 1
làm biên bản điều chỉnh hd t10 là xong
Mọi chi tiết đúng thì làm biên bản điều chỉnh thôi
Sai sót ko trọng yếu
Phải giải thích cho kt bên kia hiểu
…