Hôm nay kiểm tra lại các hóa đơn bán ra để chuẩn bị cho việc quyết toán. Em phát hiện có 1 hóa đơn xuất sai do khách hàng này yêu cầu xuất HĐ thông tin của 1 cty bên nước ngoài, bạn KT lại xuất như hình thức là Cty TNHH đối với mặt hàng yến tổ thì thuế suất là 0. Tuy nhiên theo em nghĩ đây là Cty nước ngoài, không có MST nên em xác định đây xem như là KHÁCH LẺ, vậy tờ hóa đơn đã xuất sai. Em đã lập biên bản điều chỉnh và ghi mẫu hóa đơn mới sẽ xuất lại theo file đính kèm. Thầy xem giúp em viết như vậy có đúng chưa ạ?

Vì tờ hóa đơn sai đã kê khai thuế nên khi xuất lại HĐ điều chỉnh thì em phải kê khai như thế nào thì đúng? Cách hạch toán trong trường hợp này sẽ làm như thế nào?
Nhờ anh chị chỉ bảo giúp em ạ!



Tình huống kế toán – Nguồn: Internet