Kính nhờ các anh chị hướng dẫn trường hợp sau: Trên tờ khai thuế GTGT quý 2 mình khai sót cả hóa đơn đầu vào và đầu ra, không phát sinh thuế GTGT phải nộp. Q3/2017 mình phát hiện sai sót, nếu chỉ điều chỉnh hóa đơn bán ra, còn hóa đơn đầu vào khai vào quý hiện tại thì mình phải nộp thuế. Xin hỏi mình có làm điều chỉnh cho cả hóa đơn mua vào và bán ra luôn được không.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Hóa đơn đầu vào ko kê khai bổ sung mà kê khai vào Q3/2017 nhé bạn
Chỉ có HĐ đầu vào mới kê khai bổ sung điều chỉnh
xin hỏi mình có thể xem quy đinh này ở văn bản nào được ạ