Chào anh chị cho em hỏi trường hợp này với ạh.
Công ty em bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2017, nhưng trước đây giám đốc cty em có kết hợp làm ăn với cty A, hóa đơn chứng từ do cty A xuất, nhưng có một khách hàng quen của giám đốc em mua hàng từ tháng 11 và tháng 12 năm 2016 đến ngày 20/01/2017 họ chuyển tiền vào tk cty mới thành lập của giám đốc em( số tiền đó hóa đơn do cty A xuất ạh). vậy cho em hỏi số tiền này bây giờ xử lý sao cho hợp lý ạh,
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Chuyển trả lại và nhờ họ chuyển vào cty đã xuất hd cho họ bạn a
Làm biên bản đối trừ công nợ 3 bên, cty bạn chuyển khoản cho cty A đúng số tiền đó là ok
Tot nhat la chuyen tra lai chu lam can tru cong no 3 ben thue ko chap nhan dau