Mọi người cho e hỏi vs ạ.
Công ty em ở HN, chuẩn bị mở chi nhánh trong HCM. E có tìm hiểu thì chi nhánh cũng có dấu, có mã số thuế, cũng đặt in hoá đơn và xuất hoá đơn bình thường. Chi nhánh sẽ kê khai nộp thuế môn bài, vat ở HCM, cuối năm làm BCTC thì chuyển về cty mẹ ở ngoài HN làm (chi nhánh hạch toán phụ thuộc ạ).
Nhưng việc hạch toán e vẫn chưa rõ lắm ạ. CN ko có sổ sách kế toán, chỉ kê khai nộp thuế thôi, còn mọi hoá đơn chứng từ sẽ chuyển hết về HN để hạch toán đúng ko ạ? Em sẽ sử dụng tk 336 để hạch toán cho chi nhánh để tiện theo dõi đúng ko ạ?
Thêm nữa là giám đốc cty em có thể kiêm làm giám đốc chi nhánh ở HCM đc ko hay là cần 1 người khác ạ?
Em cảm ơn mọi người nhiều.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
.
H
E hóng vấn đề này với
CN hạch toán phụ thuộc, ko có bộ máy kế toán riêng, kê khai vat tại cn, hàng tháng gửi hoá đơn chứng từ trụ sở hạch toán, sử dụng tk 336, giám đốc trụ sở có thể làm giám đốc đốc cn luôn đc b nhé
Khách hàng của cn thanh toán chuyển khoản vào tknh của công ty có hợp lý ko?