Cả nhà cho em hỏi nghiệp vụ khách hàng ứng trước tiền hàng thế này ạ:
I/ Hạch toán kế toán:
1. Khi nhận tiền ứng trước:
Nợ TK112: tỷ giá thực tế ngày nhận tiền
Có TK131
2. Khi xuất hàng, viết hóa đơn:
Nợ TK131
Có TK511: (phần tiền KH ứng trước x tỷ giá thực tế thời điểm ứng trước) + (phần chưa thu tiền x tỷ giá ngày xuất hóa đơn)
3. Khi thu tiền còn lại:
Nợ TK112: Tỷ giá thực tế
Nợ TK635
Có TK131: tỷ giá ghi sổ
Có TK515
II/ Trên tờ khai thuế GTGT đầu ra:
Doanh thu = Tổng tiền trên hóa đơn x tỷ giá tại ngày xuất hóa đơn
= > Như vậy có sự chênh lệch giữa hạch toán và tờ khai thuế.
Anh / chị giúp e trường hợp này xử lý ntn ạ?
E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet