Cả nhà cho em hỏi:
– Người lao động chưa có MST (khi quyết toán thuế TNCN em không tích vào phần quyết toán thay) thì doanh nghiệp có phải nộp thuế TNCN 10% thu nhập của các cá nhân đó không? Bên em đang quyết toán và cơ quan thuế đang định thu 10% thuế cá nhân này, cho em xin hướng giải quyết.
– Hóa đơn bên bán không thông báo phát hành, đơn vị đã kê khai. Sau khi biết hóa đơn không hợp lệ đơn vị không khấu trừ thuế cũng như trích chi phí hóa đơn đấy thì có bị xử phạt gì nữa không? và mức phạt là bao tiền ( thuế họ đang đòi phạt em 35tr).
Rất mong nhận được ý kiến của cả nhà, em chân thành cảm ơn!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
và họ đã đúng và em phải nộp thôi
mình đang nói về phần thuế tncn
?
xin xỏ , khóc lóc ác vào
còn cái phần dưới bạn loại trừ và kê khai bổ xung giảm thuế gtgt dc trừ trcs khi đoàn vào QT thì dc
còn họ đã ra quyết định vào ktra thì bạn sẽ phải nôp thuế gtgt phần đó, phạt chậm nộp thôi
Họ nói phạt tiền 35tr do sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mặc dù em không khấu trừ và tính chi phí hóa đơn đấy hci
ko khấu trừ nhưng bạn đã kê khai trên tờ khai thì bạn phải làm tờ khai bổ xung để loại nó ra , làm trên hõ trợ kk ý và nộp lên nhận tờ khai ý
bạn đã làm động tác đó chưa? nếu chưa thì nộp đi, hoặc cố gắng xin
người lao động ko có MST thì phải nộp 20% bạn nhé.( nếu người đó vẫn đang làm ở cơ quan bạn mà ko làm ở nơi khác thì bạn mở MST cho người ta luôn để đc hưởng lũy tiến)