Xin chào các tiền bối. Các tiền bối hạch toán ntn về lô hàng này ạ?
Cho em ít kinh nghiệm, đây là phát sinh thực tế của bên em luôn, thanh toán trước 100% cho lô hàng này. Thời điểm thanh toán tỷ giá JPY là 205.84.
Giấy tờ về lô hàng này là:
– Tờ khai hải quan
– Giấy nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu
– Phí vận chuyển quốc tế
– Phí dịch vụ mở tờ khai
em cảm ơn ạ!
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
cty em áp dụng thông tu 200. Em thấy bên kế toán thiên ứng hạch toán khi hàng về lấy theo tỷ giá lúc thanh toán để nhập kho. còn tỷ giá trên tờ khai là để tính thuee GTGT hàng nhập. Vậy hạch toán như thế nào là đúng ạ?
trường hợp này thì đánh giá chênh lêch tỷ giá thôi
Bên vận tải nào mà tào lao vậy? Cước vận chuyển quốc tế làm gì xuất hoá đơn vat? Thuế vat nộp theo tờ khai là đã bao gồm vat của cước vận chuyển rồi.