Cả nhà cho em hỏi chút . em có 2 HĐ phục vụ cho việc đi nghỉ mát của công ty đã đi từ tháng 6. nhưng HĐ vé máy bay thì ghi ngày 23/6 còn phòng nghỉ ghi ngày 14/7. trong khi đó bên em đã thanh toán tiền qua ngân hàng ngày 21/6.
cà giúp em hạch toán với .
em là nhân viên mới nên không rõ phải hạch toán ntn mong mọi người giúp đỡ
Em cảm ơn ạ.
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
Mình nghĩ 1 trong 2 hóa đơn sẽ k đc chấp nhận vì k hợp lý.
Không thể 1 cái xuất ngày 23/6, 1 cái tận 14/7. Trừ khi cty bạn nghỉ mát tận nửa tháng. Bên du lịch xuất sang T7 có thể là hình thức trốn dthu của bên họ. Mình nghĩ thế
Mình thấy cứ hạch toán bt mà,việc mua vé máy bay thanh toán trc có sao đâu. Còn phòng nghỉ thì đúng thời điểm đi nghỉ mát
Hạc toán bình thường do công việc đi du lịch tận tháng 7
HT binh thuong ma. Ve may bay ho thuong xuat truoc luc thanh toan. thang 7 cong ty moi di du lich
Không sao cả,hạch toán bình thường ah