Mấy anh chị cho em hướng dẫn dùm em cách hạch toán nghiệp vụ này với ạ
Năm 2016 , xuất HD cho khách hàng : 8.000.000 , Khách hàng thanh toán 7.000.000 ( tiền hàng chỉ có 7.000.000 ) . Giờ 1.000.000 đó hạch toán xử lý sao ạ. Để công nợ thành 0 đồng ạ.
N131 / C 511 + 3331 : 1.000.000 ( trường hợp này có cần phải xuất HD – 1.000 .000 không ạ )
HOẶC
N511 + 3331 / C 811 : 1.000.000
Chênh lệch 1.000.000 là do kế toán bán hàng xuất HD sai
CÁM ƠN ANH CHỊ RẤT NHIỀU
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet
tổng tiền hàng 8tr bao gồm thuế un hả bạn
H
Vì sao xh đơn 8tr mà khách chỉ thanh toán 7tr? Phải hiểu vì sao mới hạch toán đc bạn à.
Không chỉ bạn giải trình với thuế mà còn giải trình với cấp quản lý
Nếu mình là đon vi mua sẽ yêu cầu bạn xuất hđ lại đúng 7tr tiền hàng.
Nếu đã kê hóa đơn tiền khống cho đơn vị mua thì bạn hach toan thu tiền8tr luôn rồi. Vì đơn vị mua cũng đã hạch toán chi 8tr. Lúc ấy chứng từ hợp lý giữa 2 bên.
Nói chung đơn vị mua hàng cũng sai. Thanh toán 7tr mà nhận hóa đơn 8 tr.