Mấy anh chị cho em hướng dẫn dùm em cách hạch toán nghiệp vụ này với ạ
Năm 2016 , xuất HD cho khách hàng : 8.000.000 , Khách hàng thanh toán 7.000.000 ( tiền hàng chỉ có 7.000.000 ) . Giờ 1.000.000 đó hạch toán xử lý sao ạ. Để công nợ thành 0 đồng ạ.

N131 / C 511 + 3331 : 1.000.000 ( trường hợp này có cần phải xuất HD – 1.000 .000 không ạ )
HOẶC
N511 + 3331 / C 811 : 1.000.000
Chênh lệch 1.000.000 là do kế toán bán hàng xuất HD sai

CÁM ƠN ANH CHỊ RẤT NHIỀU

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet